19 октября 2005 года с 10.00 до 18.00
ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Практический семинар
для руководителей и финансовых специалистов организаций
Сравнительный налоговый анализ различных юрисдикций в различных видах коммерческой и инвестиционной деятельности (10.00-11.30)
При международной торговле.
При оказании услуг.
При международных перевозках.
При работе на рынке ценных бумаг.
При торговле внутри России.
При лизинговой деятельности.
При регистрации новых предприятий и выплате дивидендов.
При финансировании российской деятельности.
При производственной деятельности.
При ведении строительной деятельности.
Перерыв (11.30-11.45)
При исследовании вариантов уменьшения выплат ЕСН.
При желании снять риски с имущества, находящегося на балансе.
Налогообложение доходов иностранных организаций у источника выплаты.
Методика правильного выбора юрисдикции при разработке налоговой идеи (12.15-13.00)
Страны с нулевыми налогами.
Виды кипрских компаний и их применение.
Виды английских компаний и их применение.
Обед (13.00-14.00)
Анализ различных международных налоговых соглашений (на сравнительных примерах Кипра, Великобритании, Дании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, Швеции). Практическое применение преимуществ (14.00-15.00)
Налоговое резидентство и преимущества, с ним связанные.
На какие налоги распространяются соглашения?
Термины и особенности их применения.
Понятие постоянного представительства.
Налогообложение имущества, доходов от использования имущества и от его отчуждения.
Налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности.
Доходы от международных перевозок.
Налогообложение дивидендов.
Налогообложение роялти.
Налогообложение процентов.
Налогообложение капитала.
Налогообложение других доходов.
Варианты устранения двойного налогообложения.
Применение положений статьи «Недискриминация».
Обмен информацией и прекращение действия соглашений.
Позиция налоговых органов России по проблемам, которые касаются применения соглашений.
Сравнительный анализ европейских холдинговых компаний (Австрия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Великобритания, Люксембург, Кипр, Мальта, Швеция) (15.00-15.20)
Перерыв (15.20-15.35)
Международное налоговое планирование при работе с европейскими холдинговыми компаниями (15.35-16.00)
Особенности повседневной деятельности иностранных организаций, которые полезно учитывать в работе (16.00-16.30)
Банковские операции для международных компаний.
Вопросы конфиденциальности банковских операций.
Стандартная документация международных компаний.
Анализ требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету и аудиту в рамках законодательства некоторых юрисдикций (Великобритания, Кипр, европейские холдинги).
Российская арбитражная практика по спорам с участием иностранных организаций. Примеры арбитражных споров по вопросам применения положений налоговых соглашений (16.30-17.00)
Ответы на вопросы и подведение итогов (17.00-17.30)
Стоимость участия в семинаре: 5900 рублей В стоимость входят материалы по теме семинара, обеды и кофе-паузы в ресторане.
Для получения дополнительной информации и по вопросам участия обращайтесь по телефонам: в Москве +7 (095) 980=5726
|
|